Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7253256742
Číslo faktúry: FD /0011/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: SPP a.s.
Adresa: Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26
IČO: 35815256
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 154,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.01.2015
Dátum vystavenia: 15.01.2015
Dátum splatnosti: 29.01.2015
Dátum úhrady: 28.02.2015
Súbor: FD_0011_15
Zverejnené: 03.06.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov