Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2015004
Číslo faktúry: FD /0117/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Stavebniny KUTIL s.r.o.
Adresa: , Veľký Krtíš
IČO: NULL
Predmet: materiál
Fakturovaná suma s DPH: 202,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.05.2015
Dátum vystavenia: 01.05.2015
Dátum splatnosti: 15.05.2015
Dátum úhrady: 31.05.2015
Súbor: FD_0117_15
Zverejnené: 17.07.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov