Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1773416418
Číslo faktúry: FD /0128/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: T-com Bratislava
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 48,17
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.05.2015
Dátum vystavenia: 01.05.2015
Dátum splatnosti: 15.05.2015
Dátum úhrady: 31.05.2015
Súbor: FD_0128_15
Zverejnené: 17.07.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov