Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 15101356
Číslo faktúry: FD /0136/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: DAMEDIS s.r.o.
Adresa: , Brno
IČO: NULL
Predmet: toner
Fakturovaná suma s DPH: 67,52
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.05.2015
Dátum vystavenia: 05.05.2015
Dátum splatnosti: 19.05.2015
Dátum úhrady: 31.05.2015
Súbor: FD_0136_15
Zverejnené: 17.07.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov