Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4001548
Číslo faktúry: FD /0121/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Edenred Slovakia,s .r.o.
Adresa: ,82015 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: stravné
Fakturovaná suma s DPH: 190,36
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.05.2015
Dátum vystavenia: 05.05.2015
Dátum splatnosti: 19.05.2015
Dátum úhrady: 31.05.2015
Súbor: FD_0121_15
Zverejnené: 17.07.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov