Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2/2015
Číslo faktúry: FD /0021/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Martin Hromek
Adresa: , Bratislava
IČO: NULL
Predmet: stravné poukážky
Fakturovaná suma s DPH: 198,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.02.2015
Dátum vystavenia: 01.02.2015
Dátum splatnosti: 15.02.2015
Dátum úhrady: 28.02.2015
Súbor: FD_0021_15
Zverejnené: 03.06.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov